Top Deduceri fiscale pentru brokeri

Conventia civila in 2018 | De ce nu poti face afiliere pe persoana fizica (Octombrie 2024)

Conventia civila in 2018 | De ce nu poti face afiliere pe persoana fizica (Octombrie 2024)
Top Deduceri fiscale pentru brokeri
Anonim

În calitate de reprezentanți înregistrați, cei mai mulți dintre voi probabil lucrați dintr-un birou unde compania plătește pentru majoritatea instrumentelor de vânzare. Dar unii dintre voi trebuie să plătească pentru lucruri din buzunarul dvs. - cum ar fi telefonul sau calculatorul dvs. - și, ca atare, aveți dreptul să deduceți aceste cheltuieli la declarația dvs. fiscală la sfârșitul anului fiscal. De fapt, există o serie de deduceri pe care brokerii ar trebui să fie conștienți, așa că citiți mai departe și vă vom arăta cum să profitați la maximum de declarația dvs. fiscală.

- 9 ->

Tutorial: Începând o afacere mică

Cei mari Apelanți rece Compania plătește pentru asistentul de vânzări sau plățile sale buzunarul tău? Dacă iese din buzunar și persoana este angajată în mod legal - înseamnă că ați făcut toate depunerile fiscale necesare în numele angajatului - atunci aveți dreptul să vă deduceți salariul la sfârșitul anului. (Dacă nu vă place această metodă de creștere a afacerii dvs., verificați Alternative la apelul rece .)

Liste de prospectare Aceasta este o deducere pe care mulți brokeri o ignoră. Cu toate acestea, sângele vieții afacerii dvs. - listele telefonice de prospectare pe care le plătiți atât de mult pentru - sunt deductibile dacă le cumpărați folosind banii proprii și nu sunteți rambursați de către firmă.

Home Office
Un birou de acasă este deductibil. Aceasta înseamnă că puteți să deduceți la întoarcere partea din locuința dvs. utilizată ca birou de acasă. Problema, totuși, este că atunci când te duci să-ți vinzi proprietatea, există o mică captură urâtă. Se numește "recaptură". Aceasta înseamnă că suma dolarului pe care ați scăzut-o de-a lungul anilor, lucrând de la domiciliu, este adăugată înapoi la valoarea casei dvs. atunci când o vindeți. Cu alte cuvinte, puteți fi lovit cu o factură fiscală mai mare decât cea preconizată odată ce vă vindeți casa.

Totuși, există o modalitate de a evita recucerirea. Acest lucru se poate face prin faptul că nu vă deduceți spațiul dvs. fizic de birou, ci deduceți, în schimb, partea din cheltuielile alocate muncii dvs. Cu alte cuvinte, deduceți o parte din factura de gaz care corespunde dimensiunii camerei sau camerelor utilizate în casa dvs. pentru a desfășura o afacere. De asemenea, puteți deduce aceeași proporție din factura dvs. electrică, precum și alte utilități. ( ) Alte elemente deductibile

Dacă ați cheltuit bani pentru oricare dintre aceste articole în scopuri de afaceri și compania dvs. are care nu sunt rambursate, sunt, de asemenea, deductibile: Internet -

  • Folosiți conexiunea dvs. de internet la domiciliu pentru a prospecta sau chiar a imprima hărți caselor clienților? Dacă calculatorul este utilizat exclusiv pentru a-ți îmbunătăți afacerea, nu numai că poți deduce calculatorul, dar și conexiunea lunară la internet. Notă: o conexiune la internet la locul de muncă poate fi dedusă și dacă este utilizată în scopuri comerciale și nu este rambursată de firmă. Telefon -
  • Aveți o linie dedicată pentru afaceri în casa dvs.? Plătiți pentru o linie telefonică la birou? Dacă da, aceste cheltuieli pot fi deduse. Telefon mobil -
  • Dacă utilizați telefonul mobil pentru a face întâlniri cu clienții, a discuta cu clienții, a efectua tranzacții, a comunica cu alți membri ai firmei dvs. sau pentru a putea să prospere, utilizarea telefonului dvs. mobil este deductibilă. Taxe de trecere / parcare -
  • Taxele de trecere și de parcare sunt deductibile dacă sunt suportate în timpul călătoriei pentru a vedea un client. Călătorii
  • - Dacă cheltuiți bani pe bilete de avion și / sau hoteluri pentru a participa la seminarii educaționale sau conferințe din industrie, cheltuielile de călătorie pot fi deductibile. Cărți / periodice -
  • Banii cheltuiți la achiziționarea de cărți sau periodice care vă ajută să vă perfecționați tehnicile de vânzare sau să vă educați despre punctele mai fine ale afacerii pot fi deduse. Uniforme -
  • Ne pare rău, dar dacă purtați un costum de lucru, nu este deductibil. Cu toate acestea, dacă trebuie să purtați o uniformă, spuneți o cămașă de golf cu sigla companiei, iar compania nu vă rambursează cheltuiala, este considerată o uniformă și este deductibilă. Poștale -
  • Trimiteți vreodată orice literatură de vânzări clienților dvs. pe banii dvs.? Dacă faceți acest lucru, considerați că aceasta este o cheltuială deductibilă. Publicitate -
  • Publicați sau trimiteți pliante despre expertiza și serviciile dvs. utilizând banii proprii? Acest lucru poate fi dedus și din venitul dvs. impozabil. Consumabile de birou -
  • Pixurile, hârtia, imprimantele, faxurile, copiatoarele, scanerele, calculatoarele, monitoarele și software-ul sunt deductibile la întoarcere dacă ați plătit pentru elementele dvs. Cum funcționează

Să aruncăm o privire la un exemplu practic despre cum se întâmplă toate acestea. În acest scenariu, există doi brokeri. Brokerul 1 nu furnizează nicio cheltuială și ia o deducere standard. Brokerul 2 își detaliază cheltuielile. Ambii brokeri sunt presupuși a fi unici, în aceeași categorie fiscală și au situații financiare similare. Cu alte cuvinte, aceasta este o comparație de mere-la-mere pentru a demonstra avantajul de a lua deduceri. Notă: Am folosit cifre aplicabile legilor și regulamentelor privind impozitul pe profit în anul 2010. Broker 1:

Venit brut: 100, 000 dolari Deducție mai mică standard: 5, 700 dolari
Venit brut ajustat / Venit impozabil presupus: $ 94, 300
plus 28% din suma peste 82 $, 400 = 20 $, 113. 25
Broker 2:
Venit brut: 100, 000 $ - 500 dolari Publicitate
- $ 4, 500 Cheltuieli de birou pentru birou (procentul de gaze naturale, energie electrică etc.)
Venitul brut ajustat / Venitul impozabil presupus: 87, 400
Taxa totală datorată: 16, 781. 25 USD plus 28% din suma peste 82 USD, 400 = 18 USD. pe scurt, există o serie de elemente pe care le cheltuim în fiecare zi mari banii folosiți în cursul afacerii, dar pe care îl ignorăm, vin timp de impozitare. În cazul de mai sus, brokerul 2 a economisit aproximativ 2 000 de dolari în impozite!
Linia de fund
Ca regulă generală, este o idee bună să clasificați veniturile zilnice și să revizuiți orice deducere eligibilă la un contabil (presupunând că fundalul dvs. financiar nu s-a concentrat asupra lumii legislației fiscale), de preferință un public autorizat Contabil (CPA) înainte de a vă întoarce.În calitate de profesionist, el sau ea ar trebui să poată să vă ofere o orientare chiar mai mare în ceea ce privește ceea ce este și ce nu este permis ca o deducere. Din nou, o revizuire cu un profesionist în domeniul fiscal este importantă deoarece, în fiecare an, legislația fiscală se modifică și anumite cheltuieli pot sau nu să fie deductibile în funcție de circumstanțele dvs. individuale.
Dacă sunteți harnici și persistenți atunci când este vorba despre organizarea, salvarea chitanțelor și detalierea cheltuielilor privind declarația dvs. fiscală, puteți avea încredere că veți economisi bani. (Vreți să aflați despre alte deduceri? Consultați
Sfaturi de impozitare anuale
.